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2019年365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区景区管理局部门预算
2019-03-14 16:05:10   来源:   点击:

景区管理局2019年部门预算编制的说明
 
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、宣传、贯彻、执行中央、省、市有关风景名胜区管理的法律法规,研究拟定风景名胜区资源保护管理办法,编制景区发展旅游业中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。
2、拟定风景名胜区旅游行业标准和管理办法,经批准后组织实施。参与制定和协调旅游行业的有关财务、税收、信贷、价格等政策,配合相关部门监督、检查和评价旅游业国有资产的保值、增值。
3、负责旅游资源普查和旅游规划编制工作,对重点旅游建设项目进行督办检查。负责旅游统计工作。
4、拟定365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区开拓国际、国内旅游市场的规划、方案,经批准后组织实施;负责风景名胜区旅游宣传,会同有关部门组织并指导旅游产品和纪念品的研制、开发和经营。
5、负责旅游业的对外交往与合作,做好景区开办旅游机构的报批工作。
6、负责旅游业行业管理。负责辖区内旅行社、星级宾馆、文明农家乐、星级农家乐的申报、协助审批工作;拟定各类旅游景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和各种旅游项目的服务标准,经批准后组织实施。协调旅游交通运输、旅游安全等工作;监督、检查旅游服务质量,受理旅游者的投诉。协同有关部门做好风景名胜区交通、通讯、电力、供水及接待服务等基础设施和公共设施建设。
    7、负责组织景区旅游行业岗前培训及认证工作。
    8、负责处理和协调景区的外事工作、涉侨活动和港澳事务;统筹安排风景名胜区的外事活动;承办领导出访及邀请外国地方官员来访报批事宜,审理和申报并协调办理因公临时出国人员的有关手续。
    9、贯彻国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规和规章;研究拟定住房和城乡建设发展战略、中长期规划,经批准后组织实施;指导村镇建设管理;负责工程建设项目的选址、设计、地质勘察和工程报建、管理;负责综合管理和指导建筑活动,规范建筑市场;负责住宅和房产业管理;负责建筑行业队伍建设和资质管理;负贵园林绿化工作。
10、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作方针、政策和法律法规;拟定城乡总体规划,经审批后实施;办理建设用地规划及工程规划许可审批手续。
    11、贯彻国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规;编制环境保护规划;负责大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理废水、废气、废渣、噪声、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射物质及有毒化学品、电磁波辐射等污染防治工作;监督管理自然生态环境保护工作;负责排污综合管理和环境监测工作。
    12、拟定并组织实施国民经济发展战略、中长期规划和年度计划;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施;监督检查产业政策的执行;提出社会固定资产投资规模,规划重大项目和生产布局,安排财政性建设资金、项目建设及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制固定资产投资计划、重点项目建设计划,并组织实施。按管理权限审批、核准或备案基本建设项目,做好重大建设项目的管理和协调工作;研究提出价格政策建议;负责重要市场建设的规划布局和计划管理;提出社会发展战略和规划;研究拟订资源节约综合利用规划;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。
(二)机构设置情况
随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区景区管理局,为365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区管委会内设机构,挂随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区发展改革局、随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区规划局、随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区环境保护局、随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区住房和城乡建设局、随州市365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间风景名胜区旅游局牌子。单位性质为行政单位,设有办公室、规划建设、环保、旅游、安监、综合科和城管执法等科室,编制10人,在岗17人。
(三)2019年重点工作任务
1、推进全面从严治党。按照巡察反馈意见继续认真抓好整改,全面落实从严治党新要求,切实管理好干部队伍,继续抓好“两学一做”学习教育,使学习教育常态化、制度化。加强平安创建、党风廉政建设、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、信访、工会、共青团、老干部等工作。
2、推进全域旅游发展。重点推进全域旅游示范镇和省级旅游度假示范区“两个创建”;开阔旅游宣传思路,在现有“春赏樱花夏赏绿”、“秋赏红叶冬赏雪”和“金顶挑战赛”等活动的基础上,深挖景区文化内涵,策划文化、养生、研学、成人礼等旅游宣传活动;推动乡村旅游提档升级。完成原石部落一期、花果海二期及365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间植物园二期项目建设,实现对外开放。大力发展产业旅游、民俗旅游,开发旅游商品,助力旅游脱贫,建成1-2个民俗示范点。
3、推进城乡建设管理。加快推进365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间总规及长岗镇总规修编工作,启动全域旅游规划编制;加速推进洪山寺游客服务中心西区及慈恩小镇建设,启动颐养社区板块相关工作;完成污水处理厂建设、365bet 提现_365bet首业_365bet结算时间中心幼儿园建设,开展涢水河水环境综合整治工程;纵深推进农房“五改、四边、三化”工程,加快美丽乡村建设;加强建筑市场及工程质量安全监管,持续推进建筑行业打非治违行动,继续抓好农村危房改造、垃圾治理、污水处理及厕所革命等民生工程。
4、推进生态环境保护。深入实施“碧水、蓝天、净土”三大保卫战,扎实开展生态环保“七大攻坚行动”;加速推进污水管网建设,加强饮用水源地保护;强化环境执法监管,认真开展环保督察“回头看”、环境隐患排查与整治,加强环境信访调处,推动突出环境问题整改落实;配合生态保护红线勘界落地,开展“绿盾行动”,维护生态系统安全。
5、推进安全生产监管。聚焦“零事故、零死亡”目标,落实安全生产主体责任,深入开展打非治违专项整治,加大安全生产大检查整治的力度;加强应急管理工作,落实核心景区巡查机制,抓好安全生产教育培训工作。
6、推进综合执法工作。开展风景旅游、规划建设、生态环保、市政市容、环卫园林等“12+1”综合执法监管,持续整治“牛皮癣”、“蜘蛛网”、“僵尸车”、“地面摊”等集镇乱象,坚决维护“四个秩序”,扎实推进禁鞭、禁烧、禁塑、垃圾分类等工作,积极参与景区各项中心工作及各类活动保障,推动城管及综合执法工作精细化、常态化、长效化。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神,深化预算管理制度改革,提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度,保障人民群众依法参加民主决策、民主监督,促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。
(二)基本原则
1、合法合规原则。2、积极稳妥原则。3、清晰易懂原则。4、公开透明原则。
三、预算单位基本情况
景区管理局为行政单位,部门人员编制10人, 2018年年末在职人员17人,其中临时聘用人员7人。
四、预算单位收入情况
2019年景区管理局预算总收入415.16万元,其中:一般公共预算170.16万元,政府性基金收入245万元。
2019年部门财政拨款收入415.16万元,其中,本年收入415.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款170.16万元(本级财力基本支出139.16万元,专项收入31万元),政府性基金财政拨款245万元。
五、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出415.16万元,其中:基本支出139.16万元,占总支出的33.52%。项目支出276万元,占总支出的66.48%。
按支出功能科目分类,支出分别列入:“201(类)-0301(款)”支出107.57万元,主要反映行政运行单位工资福利支出及商品服务支出;“208(类)-0505(款)”支出14.58万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出; “210(类)-1101(款)”支出7.79万元,主要用于反映行政单位医疗支出; “211(类)-0401(款)”支出3万元,主要用于反映生态保护支出;“212(类)-0104(款)”支出10万元,主要用于反映城管执法支出;“212(类)-9901(款)”支出15万元,主要用于反映其他城乡社区支出; “213(类)-1302(款)”支出245万元,主要反映城市公共设施和环境卫生支出; “221(类)-0201(款)”支出7.46万元,主要反映住房公积金;“221(类)-0203(款)”支出1.76万元,主要反映购房补贴。
(一)基本支出情况
2019年用于景区管理局机关及相关科室等机构正常运转的日常支出139.16万元。其中:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出127.2万元,占基本支出的91.41%;办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)11.96万元,占基本支出的8.59%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
2019年一般公共预算基本支出139.16万元(其中:本年收入139.16元),2018年一般公共预算基本支出104.68元。与上年对比增加34.48万元,增加32.94%,支出变动原因主要是:
1、人员增减及人员工资正常晋升;
2、行政事业单位工资改革后工资性支出增加;
3、行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加;
(三)项目支出情况
2019年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出276万元。
(四)项目支出预算变动的主要原因
2019年一般公共预算项目支出276万元,2018年一般公共预算项目支出351元。与上年对比减少75万元,减少16.24%,支出变动原因主要是;
1、2019年预算安排的专项收入较2018年减少。
(五)本级财力支出按功能科目分类情况
工资福利支出127.2万元,(其中:基本支出127.2万元、项目支出0万元)。
商品服务支出287.96万元,(其中:基本支出11.96万元、项目支出276万元)。





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